財務審計問題整改落實情況彙報
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財務審計問題整改落實情況彙報,對於工作中出現的問題是要不斷整改的,只有整改這些錯誤,才能讓工作變得更加完善,在整改完以後通常要進行一個彙報,下面小編整理了財務審計問題整改落實情況彙報。
財務審計問題整改落實情況彙報1
近日,海南省昌江縣召開20xx年度第一次經濟責任審計工作聯席會議,總結20xx—20xx年度經濟責任審計工作,研究部署20xx年工作任務。縣政府主要領導,縣紀委、組織部、監察局、人社局、審計局、國資委等縣經濟責任審計工作聯席會議領導小組成員單位主要負責人出席會議。
20xx—20xx年度該縣共開展領導幹部經濟責任審計項目xx個,發現問題100個,提出審計建議56條。所發現的問題普遍存在財務管理不規範、公務支出不規範、固定資產管理不規範、往來款項清理不及時、部分項目資金預算執行率低、基礎建設程序執行不到位等六個較爲突出的共性特點。
針對所發現的問題,會議要求,縣經濟責任審計工作聯席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導,幫助被審計單位明確問題痛點,糾正根源偏差,精準預防、把控風險,從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴格依照法律法規履行職責,積極發揮審計體檢診斷功能,保護國家經濟運行安全、促進領導幹部依法履職。縣財政局組織對會計進行系統的培訓,從財務審批關口開始,從財政委派會計着手,統一財務管理標準,規範財務管理工作。
二是進一步加強紀檢監察、組織人事、審計、財政等部門的協作配合,資源共享,關口前移,加強幹部監督管理,及時發揮警示作用,保護好乾部的`工作積極性。
三是把握審計重點,加大對黨政主要領導同步經濟責任審計,尤其是加大對權力集中、掌握大量資金(資產、資源)的領導幹部的審計力度;以任中審計爲主,將離任審計與任期內輪審有機結合起來,逐步實現有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進一步提高經濟責任審計工作質量,促進領導幹部依法履職、規範用權、科學決策。
四是注重提升審計人員專業素質,創新培養人才的渠道和方法,增強培訓的針對性;拓寬審計人員視野,彌補相關領域專業知識的不足,逐步完善知識結構和人才隊伍建設,以適應審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
財務審計問題整改落實情況彙報2
根據全審財報【2020】6號全椒縣審計局的`審計報告,對全椒縣人社局2019年度部門預算執行情況進行審計的反饋問題。全椒縣人社局高度重視,認真做好審計反饋問題整改工作,現將整改情況彙報如下:
一、總體情況
全椒縣人社局貫徹落實縣審計局審計反饋問題,逐一對應,逐條整改,舉一反三,從嚴從實抓好問題整改。
(一)深入研究貫徹,迅速傳達落實。組織召開落實縣審計局關於對2019年度全椒縣人社局部門預算執行情況審計反饋問題整改工作部署會,通報縣審計局審計反饋我單位審計中發現的問題,詳細安排部署審計反饋問題整改落實工作。
(二)強化督察指導,壓實主體責任。縣人社局黨組書記、局長與局分管財務副局長、縣紀委監委派駐組織部紀檢組人員、局審計整改落實工作人員先後2次對縣審計局的審計報告進行學習和研究,約談有關財務負責人,督促指導人社局相關部門對照問題清單和有關要求認真整改,切實提高財務管理水平。
(三)深入剖析自查,制定整改措施。縣人社局責成縣相關財務工作人員對照反饋問題,深入剖析問題根源,立即開展自查,同時結合部門實際,逐項逐條制定整改舉措,明確整改責任,確保整改落實到人。
二、逐條逐項對照,制定整改措施
(一)會計覈算不規範減少當期盈餘458.1萬元的問題。
整改措施:召開工作人員會議。重新認真學習《會計法》,強化幹部業務工作水平,要求財務工作人在以後工作中嚴格按照《會計法》規定進行會計覈算。
(二)直接支付事項採用授權方式64.5萬元的問題。
整改措施:召開工作人員會議。重新認真學習全椒縣財政局(財庫【2017】195號文件規定,要求財務工作人在以後工作中加強業務學習,嚴格按照全椒縣財政局文件規定要求,規範資金支付方式,避免此類現象再次發生。
(三)原始憑證報銷不合規的問題。
整改措施:召開工作人員會議。重新認真學習《會計法》,強化幹部業務工作水平,要求財務工作人在以後工作中嚴格按照《會計法》規定進行會計覈算,健全財務制度,規範財經手續,杜絕類似問題發生。
三、舉一反三整改,建立長效機制
建立健全財務管理制度、嚴格財經紀律。局財務工作人員平時工作中嚴格要求自己,建章立制,加強業務學習,提高自身業務素質,業務辦理嚴格按照辦《會計法》及財經制度,一旦發現問題,立即處置。
四、下一步工作打算
加強思想教育,增強紀律意識。推進幹部思想教育常態化、制度化,使全體幹部職工進一步增強“四個意識”,把全面從嚴治黨、守紀律、講規矩以及各項規章制度作爲學習的重要內容,警鐘長鳴,引導局廣大幹部職工自覺敬畏紀律、遵守紀律,切實樹立紀律規矩意識,提高思想自覺和行動自覺。
財務審計問題整改落實情況彙報3
XX縣審計完成了對全部195個社區的全覆蓋審計。爲促進審計發現問題的徹底整改,XXX審計將今年作爲“社區審計整改提高年”,通過五項措施,着力健全完善審計整改長效機制,全面提升社區經濟管理水平,不斷提高了審計整改的實際效果。截止目前,針對審計發現的1148項問題,已整改723項,還有425項問題正在整改中。
(一)加強組織領導,統籌實施社區審計整改
區委區政府高度重視社區審計整改工作,制定下發了《XXX區社區審計整改工作實施方案》,明確社區審計整改目標、步驟和時限,區委主要領導多次強調,要求從制度、流程、監督層面提出改進方案,限期整改;專門成立了以區委副書記爲組長的社區審計整改工作領導小組,總體協調推進社區審計整改工作,先後4次召開專題會議,聽取社區審計整改落實情況的彙報,爲審計有效整改營造有利氛圍。
(二)加大督查,全面推進社區審計整改
XXX審計部門全面分析社區審計中存在的共性、個性問題,各相關部門按照職責分工相互協調,指導各街道做好社區財務規範化管理相關問題的整改,並做好對街道審計整改的組織、協調、指導和督辦工作,推動社區發現問題整改到位,鞏固社區審計整改工作成果。
(三)分類分級推進,促進問題限期整改
各街道結合各自具體情況,分類分級制定審計整改計劃,明確整改目標、措施及整改時限,確保整改工作的有序進行。一是重點整改。針對共性問題,突出整改重點,由街道層面統一整改,並以此建立長效機制,加強社區內部控制和監督,提升整改成效。二是結對整改。爲強化整改效果,由街道紀工委、會計代理中心、民政等部門,針對審計整改的普遍性和個性突出問題,採取“一對一”、面對面的方式,幫助社區進行整改。三是限期整改。各街道對社區審計發現的問題進行分類分層管理,對可以糾正的問題及時督促整改;對暫時無法糾正的問題,設立整改時限,限期整改。四是跟蹤整改。區審計部門定期督查審計整改進展情況,形成專報上報黨委政府。區委區政府定期召開社區審計整改落實情況專題會議,聽取街道辦事處主要負責人對社區審計整改落實情況的專題彙報,明確已整改和未整改的問題,對目前尚無法整改的問題,分析原因並提出工作措施,納入年終績效考覈,彙總整改情況確保整改到位,鞏固社區審計成果。
(四)強化培訓機制,確保整改取得實效
XXX審計部門積極督促指導各街道開展業務培訓、專題學習,提高社區財務管理水平,強化責任意識,同時,不斷推進培訓的制度化、常態化,規範社區財務行爲,保障社區集體資產安全。目前,各街道已開展對社區書記、主任及財務人員的政策法規和業務知識培訓8次,增強了街道和社區財會人員的責任意識和業務能力。
(五)積極建章立制,構建整改長效機制
XXX審計部門按照區社區審計整改領導小組的要求,不斷強化與區農業、民政等部門和各街道的溝通,在及時督促社區審計發現問題的整改落實的同時,以建章立製爲基礎,深入研究分析問題成因,指導協助有關部門和街道制定堵塞漏洞、改進機制、完善制度的辦法措施,促進形成以制度管人管事的長效機制,推動問題的源頭治理,避免問題屢審屢犯,實現審計成效的最大化。如區審計部門會同區農業部門出臺《XXX區社區舊村改造業務會計處理指南》,有效規範社區舊村改造業務財務管理。截至目前,各街道已累計出臺完善制度二十餘項,爲發現問題的有效整改完善了制度保障。
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